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目 录
第一部分 广东省人民政府金融工作办公室基本情况
一、部门职责
二、部门机构设置
第二部分 广东省人民政府金融工作办公室2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 广东省人民政府金融工作办公室2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 广东省人民政府金融工作办公室概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国家和省关于金融工作的方针政策和法律法规,起草有关地方性法规、规章草案,拟订金融产业发展政策与规划并组织实施。
(二)指导全省金融改革创新,指导、协调金融改革创新综合试验区和区域金融中心等建设工作。
(三)培育和发展农村金融体系,对小额贷款公司、融资性担保机构进行市场监管和风险处置,会同有关部门防范化解地方金融国有资产风险。
(四)培育和监管产权交易、柜台交易市场等区域金融市场,指导和推进企业改制上市,参与协调发行地方政府债券等相关融资工作。
(五)协助和支持中央驻粤金融监管机构对各银行、证券、期货、保险、信托等金融机构及行业自律组织的监管以及防范、处置、化解金融机构的金融风险问题,建立金融风险预警体系,组织协调金融突发事件应急工作,配合有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动。
(六)开展金融对外交流与合作。
(七)统筹协调和落实地方人民政府与金融机构的战略合作。
(八)承办省人民政府交办的其他事项。
二、部门机构设置
广东省人民政府金融工作办公室为省政府直属机构,一级独立核算预算单位,执行行政单位会计制度,没有下属单位。根据“三定”方案,广东省人民政府金融工作办公室内设8个处室(含合署办公室),本办人员编制55人,其中:行政编制48名(含两名军转干部单列编制),后勤服务人员7名。至2016年末,实有人数51人,其中在职行政编制46人(含工勤人员1人),退休人员2人,后勤服务人员3人。
第二部分 广东省人民政府金融工作办公室2016年度部门决算表部门决算表格
收入支出决算总表
公开01表
部门:广东省人民政府金融工作办公室 单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
一、财政拨款收入 |
1 |
2,064.42 |
一、一般公共服务支出 |
27 |
13.14 |
二、上级补助收入 |
2 |
二、外交支出 |
28 |
||
三、事业收入 |
3 |
三、国防支出 |
29 |
||
四、经营收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
30 |
||
五、附属单位上缴收入 |
5 |
五、教育支出 |
31 |
||
六、其他收入 |
6 |
0.40 |
六、科学技术支出 |
32 |
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
33 |
|||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
34 |
0.69 |
||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
35 |
2.30 |
||
10 |
十、节能环保支出 |
36 |
|||
11 |
十一、城乡社区支出 |
37 |
|||
12 |
十二、农林水支出 |
38 |
|||
13 |
十三、交通运输支出 |
39 |
|||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
40 |
|||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
41 |
|||
16 |
十六、金融支出 |
42 |
2,188.81 |
||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
43 |
0.00 |
||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
44 |
0.00 |
||
19 |
十九、住房保障支出 |
45 |
0.00 |
||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
46 |
0.00 |
||
21 |
二十一、其他支出 |
47 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
22 |
2,064.82 |
本年支出合计 |
48 |
2,204.94 |
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
结余分配 |
49 |
||
年初结转和结余 |
24 |
453.37 |
年末结转和结余 |
50 |
313.25 |
25 |
51 |
||||
总计 |
26 |
2,518.19 |
总计 |
52 |
2,518.19 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:广东省人民政府金融工作办公室 单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款 |
上级补助 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2,064.82 |
2,064.42 |
0.40 |
|||||
201 |
一般公共服务支出 |
45.00 |
45.00 |
|||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
15.00 |
15.00 |
|||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
15.00 |
15.00 |
|||||
20106 |
财政事务 |
30.00 |
30.00 |
|||||
2010699 |
其他财政事务支出 |
30.00 |
30.00 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.69 |
0.69 |
|||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.69 |
0.69 |
|||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.58 |
0.58 |
|||||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.11 |
0.11 |
|||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.30 |
2.30 |
|||||
21005 |
医疗保障 |
2.30 |
2.30 |
|||||
2100599 |
其他医疗保障支出 |
2.30 |
2.30 |
|||||
215 |
资源勘探信息等支出 |
60.00 |
60.00 |
|||||
21505 |
工业和信息产业监管 |
60.00 |
60.00 |
|||||
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
60.00 |
60.00 |
|||||
217 |
金融支出 |
1,956.83 |
1,956.43 |
0.40 |
||||
21701 |
金融部门行政支出 |
1,696.68 |
1,696.28 |
0.40 |
||||
2170101 |
行政运行 |
1,411.68 |
1,411.28 |
0.40 |
||||
2170102 |
一般行政管理事务 |
285.00 |
285.00 |
|||||
21702 |
金融部门监管支出 |
200.00 |
200.00 |
|||||
2170299 |
金融部门其他监管支出 |
200.00 |
200.00 |
|||||
21799 |
其他金融支出 |
60.15 |
60.15 |
|||||
2179901 |
其他金融支出 |
60.15 |
60.15 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:广东省人民政府金融工作办公室 单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助 支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,204.94 |
1,546.49 |
658.45 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
13.14 |
13.14 |
||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
13.14 |
13.14 |
||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
13.14 |
13.14 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.69 |
0.69 |
||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.69 |
0.69 |
||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.58 |
0.58 |
||||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.11 |
0.11 |
||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.30 |
2.30 |
||||
21005 |
医疗保障 |
2.30 |
2.30 |
||||
2100599 |
其他医疗保障支出 |
2.30 |
2.30 |
||||
217 |
金融支出 |
2,188.81 |
1,545.81 |
643.01 |
|||
21701 |
金融部门行政支出 |
1,829.66 |
1,545.81 |
283.85 |
|||
2170101 |
行政运行 |
1,545.81 |
1,545.81 |
||||
2170102 |
一般行政管理事务 |
283.85 |
283.85 |
||||
21702 |
金融部门监管支出 |
187.74 |
187.74 |
||||
2170299 |
金融部门其他监管支出 |
187.74 |
187.74 |
||||
21799 |
其他金融支出 |
171.41 |
171.41 |
||||
2179901 |
其他金融支出 |
171.41 |
171.41 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:广东省人民政府金融工作办公室 单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,064.42 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
13.14 |
13.14 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
29 |
||||
3 |
三、国防支出 |
30 |
|||||
4 |
四、公共安全支出 |
31 |
|||||
5 |
五、教育支出 |
32 |
|||||
6 |
六、科学技术支出 |
33 |
|||||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
|||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
0.69 |
0.69 |
|||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
2.30 |
2.30 |
|||
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
|||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
|||||
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
|||||
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
|||||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|||||
16 |
十六、金融支出 |
43 |
2,188.79 |
2,188.79 |
|||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|||||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|||||
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
|||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|||||
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
|||||
本年收入合计 |
22 |
2,064.42 |
本年支出合计 |
49 |
2,204.91 |
2,204.91 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
452.18 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
311.69 |
311.69 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
452.18 |
51 |
||||
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
52 |
|||||
26 |
53 |
||||||
总计 |
27 |
2,516.60 |
总计 |
54 |
2,516.60 |
2,516.60 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:广东省人民政府金融工作办公室 单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
2,204.91 |
1,546.47 |
658.45 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
13.14 |
13.14 |
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
13.14 |
13.14 |
|||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
13.14 |
13.14 |
|||
20106 |
财政事务 |
|||||
2010699 |
其他财政事务支出 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.69 |
0.69 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.69 |
0.69 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.58 |
0.58 |
|||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.11 |
0.11 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.30 |
2.30 |
|||
21005 |
医疗保障 |
2.30 |
2.30 |
|||
2100599 |
其他医疗保障支出 |
2.30 |
2.30 |
|||
215 |
资源勘探信息等支出 |
|||||
21505 |
工业和信息产业监管 |
|||||
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
|||||
217 |
金融支出 |
2,188.79 |
1,545.78 |
643.01 |
||
21701 |
金融部门行政支出 |
1,829.63 |
1,545.78 |
283.85 |
||
2170101 |
行政运行 |
1,545.78 |
1,545.78 |
|||
2170102 |
一般行政管理事务 |
283.85 |
283.85 |
|||
21702 |
金融部门监管支出 |
187.74 |
187.74 |
|||
2170299 |
金融部门其他监管支出 |
187.74 |
187.74 |
|||
21799 |
其他金融支出 |
171.41 |
171.41 |
|||
2179901 |
其他金融支出 |
171.41 |
171.41 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:广东省人民政府金融工作办公室 单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
680.67 |
302 |
商品和服务支出 |
83.89 |
310 |
其他资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
244.24 |
30201 |
办公费 |
3.09 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
370.41 |
30202 |
印刷费 |
0.62 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30103 |
奖金 |
43.77 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
30104 |
其他社会保障缴费 |
11.78 |
30204 |
手续费 |
0.13 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.12 |
30205 |
水费 |
0.54 |
31006 |
大型修缮 |
|
30107 |
绩效工资 |
30206 |
电费 |
1.50 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30207 |
邮电费 |
5.10 |
31008 |
物资储备 |
||
30109 |
职业年金缴费 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
|||
30199 |
其他工资福利支出 |
10.35 |
30209 |
物业管理费 |
4.75 |
31010 |
安置补助 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
781.91 |
30211 |
差旅费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
30301 |
离休费 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
|||
30302 |
退休费 |
0.26 |
30213 |
维修(护)费 |
1.74 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30303 |
退职(役)费 |
30214 |
租赁费 |
6.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
30304 |
抚恤金 |
30215 |
会议费 |
31020 |
产权参股 |
|||
30305 |
生活补助 |
30216 |
培训费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
30306 |
救济费 |
30217 |
公务接待费 |
2.10 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
||
30307 |
医疗费 |
9.21 |
30218 |
专用材料费 |
30401 |
企业政策性补贴 |
||
30308 |
助学金 |
30224 |
被装购置费 |
30402 |
事业单位补贴 |
|||
30309 |
奖励金 |
273.74 |
30225 |
专用燃料费 |
30403 |
财政贴息 |
||
30310 |
生产补贴 |
30226 |
劳务费 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|||
30311 |
住房公积金 |
121.53 |
30227 |
委托业务费 |
307 |
债务利息支出 |
||
30312 |
提租补贴 |
30228 |
工会经费 |
13.26 |
30701 |
国内债务付息 |
||
30313 |
购房补贴 |
278.69 |
30229 |
福利费 |
2.80 |
30707 |
国外债务付息 |
|
30314 |
采暖补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
399 |
其他支出 |
|||
30315 |
物业服务补贴 |
30239 |
其他交通费用 |
41.44 |
39906 |
赠与 |
||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
98.47 |
30240 |
税金及附加费用 |
||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.82 |
||||||
人员经费合计 |
1,462.58 |
公用经费合计 |
83.89 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:广东省人民政府金融工作办公室 单位:万元
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
购置费 |
运行费 |
购置费 |
运行费 |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
45 |
16 |
23 |
0 |
23 |
6 |
29.70 |
15.99 |
11.34 |
0 |
11.34 |
2.37 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:广东省人民政府金融工作办公室 单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明:广东省人民政府金融工作办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分 广东省人民政府金融工作办公室2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
广东省人民政府金融工作办公室2016年度收入总计2,518.19万元,支出总计2,518.19万元。与2015年相比,收、支总计各增加225.88万元,增长9.85%。主要原因是:落实养老保险制度改革增加相关经费等。
二、关于收入决算情况说明
本年收入合计2,064.82万元,其中:财政拨款收入2,064.42万元,占99.98%;其他收入0.40万元,占0.02%。
三、关于支出决算情况说明
本年支出合计2,204.94万元,全部为财政拨款支出,其中:基本支出1,546.49万元,占70%;项目支出658.45万元,占30%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
广东省人民政府金融工作办公室2016年度财政拨款收支总决算2516.60万元。与2015年相比,财政拨款收支总计各增加225.49万元,增长10%。主要原因是:落实养老保险制度改革增加相关经费等。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
广东省人民政府金融工作办公室2016年度财政拨款支出 2,204.91万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加394.89万元,增长21.82%。主要原因是:落实养老保险制度改革增加相关经费等。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
广东省人民政府金融工作办公室2016年度财政拨款基本支出1,546.47万元,其中:人员经费1,462.58万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭补助;公用经费83.89万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年“三公”经费年初预算45万元,支出决算为29.70万元,比预算减少15.30万元;同比2015年支出决算数减少12.52万元,下降30%。其中因公出国(境)费用15.99万元,与2015年同比上升61.35%;公务接待费2.37万元,与2015年同比上升5.33%;公务用车运行维护费11.34万元,与2015年同比下降62.28%,没有新购置公务用车。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;二是公车改革后公务用车保有量由9辆减少至3辆,公务用车运行维护费相应减少。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出15.99万元。开支内容包括参加粤港合作专责小组第八次工作会议、2016年粤澳技术贸易合作交流会、第九届亚洲金融论坛和赴美国、墨西哥系列经贸活动等出访费用。全年共有因公出国(境)团组数6个,共15人次。
(二)公务用车运行维护费支出11.34万元。2015年7月份公车改革后公务用车保有量由9辆减为3辆,主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、租车费、市内交通费、保管费等开支。
(三)公务接待费支出2.37万元。主要用于接待外省金融系统来人调研、考察学习等各类公务接待费用。全年共有国内公务接待批次10次,共105人次。
八、机关运行经费支出说明
2016年广东省人民政府金融工作办公室机关运行经费支出83.89万元,比2015年减少15.91万元,减少15.94%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制机关运行经费开支。
九、政府采购支出说明
2016年广东省人民政府金融工作办公室政府采购支出总额 31.59万元,其中货物支出26.77万元,服务支出4.82万元。授予中小企业合同金额31.59万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额31.59万元,占政府采购支出总额的100%。
十、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日,广东省人民政府金融工作办公室共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
十一、预算绩效管理工作开展情况
根据《关于做好2017年省级财政资金绩效自评工作的通知》(粤财绩函〔2017〕13号)及《关于做好2017年省级财政重点绩效评价工作的通知》(粤财绩函〔2017〕18号),广东省人民政府金融工作办公室对2016年度金融服务专项资金(使用方向:广东省小额贷款公司风险补偿专项资金及广东省普惠金融“村村通”奖补专项资金)开展了绩效自评工作。按照上述文件公开的时限要求,广东省人民政府金融工作办公室将后续公开年度绩效自评报告。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。