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根据《中华人民共和国审计法》的规定,2021年2月至4月,广东省审计厅对我局2020年度部门预算执行和其他财政收支情况进行了审计,重点审计了我局盘活资金资产、公务支出和公款消费、信息化项目资金绩效以及省级财政专项资金分配管理等有关事项。根据省审计厅对省地方金融监督管理局2020年度预算执行等情况的审计结果,对审计指出的问题,我局逐条进行梳理,分析原因,研究部署整改工作。现将审计查出问题的整改情况公告如下:
一、关于“省地方金融监管局2020年有3个信息系统部署在外单位,存在信息安全隐患”的问题。
经审计指出问题后,我局立即对“非现场监管系统”“广东金融产业指数及安全信息监测系统”“全省非法集资数据报送系统”使用情况进行检查,其中“非现场监管系统完成数据迁移后已按规定注销,其余2个信息系统按迁云规定,迁移部署到政务云,并完成了原有数据迁移和系统整体测试工作。截至2021年12月20日,已全面完成问题整改,我局已不存在系统部署在企业的情况。
二、关于“省地方金融监管局截至2020年底仍有3个信息系统未按要求在普查系统中填报反映”的问题。
在审计发现问题时,我局边审边改、立行立改,相关系统已按规定录入普查系统,在审计期间已整改到位,现系统信息与普查系统信息一致。
三、关于“省地方金融监管局2020年有213.7万元的信息化资产未纳入资产账规范管理”的问题。
在审计发现问题时,我局边审边改、立行立改,已对相关资产及时清查补充登账,并纳入资产管理,在审计期间已整改到位。后期将继续加强资产管理,确保国有资产安全、完整。
广东省地方金融监督管理局
2022年1月13日